Faktúry
Počet záznamov: 9663
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0007/23 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 01/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 59,00 € | 10.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/24 | oprava a údržba automatických dverí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LFB - STAV s. r. o. | 54817251 | 720,00 € | 16.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0008/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 1 099,20 € | 05.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 138,53 € | 11.01.2017 | 11.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/18 | internet, telefón | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 56,19 € | 08.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/19 | školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 237,00 € | 09.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 91,20 € | 13.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 144,00 € | 13.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/22 | Služby IKT | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 102,00 € | 13.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/23 | služby IKT | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 102,00 € | 16.01.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/24 | spotrebný materiál - tkačský stav | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MAQUITA s.r.o. | 36316881 | 98,90 € | 16.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0009/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 252,14 € | 05.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 231,67 € | 11.01.2017 | 11.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/18 | internet Strelkova 01/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 08.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/19 | plyn 1/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 068,00 € | 09.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/20 | Údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 23,63 € | 13.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/21 | EL EN Podbrezovská 01/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 14.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 68,40 € | 13.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/23 | EL EN Pri vinohradoch byty - vyúčtovanie 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -4 246,69 € | 16.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/24 | spotrebný materiál - podlahová lišta | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PARKETT MANN, s.r.o. | 35853816 | 133,91 € | 16.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0010/15 | miestny poplatok za komunálny odpad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO | 00603481 | 1 675,59 € | 12.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 970,12 € | 17.01.2017 | 11.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/18 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch 01/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 203,80 € | 08.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/19 | EL EN Podbrezovská 1/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 09.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/20 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 399,67 € | 14.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/21 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 3 710,04 € | 14.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/22 | EL EN Račianska 12/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 50,00 € | 16.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/23 | EL EN Pri vinohradoch byty - vyúčtovanie 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -76,06 € | 16.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/24 | spotrebný materiál - spádový profil | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 52,98 € | 16.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0011/15 | VFA elektrika Podbrezovská 12/2014 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 387,68 € | 12.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra |