Faktúry
Počet záznamov: 9663
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0567/23 | prístup na portál odbornej literatúry | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 269,00 € | 08.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0888/22 | DDHM - masážne kreslá | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 613,00 € | 16.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0848/21 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 37,75 € | 26.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0880/20 | Všeobecný materiál - jednorázový inventár do kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 72,92 € | 21.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0999/19 | online publikácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 226,80 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0951/17 | servis výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Grex SK, s.r.o. | 44015682 | 106,30 € | 15.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0880/16 | Farba temperová 500ml (5ks) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 24,00 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0581/23 | čistiace a pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 608,40 € | 15.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0921/22 | DDHM - posteľ, matrac, nočný stolík,servírovací stolík, evakuačná podložka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Meditech SK, s.r.o. | 46964690 | 46 878,00 € | 27.12.2022 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0846/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 121,00 € | 25.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0873/20 | OOPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 304,58 € | 21.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0996/19 | Školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. | 35681462 | 288,00 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0929/18 | audio technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 393,20 € | 17.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0950/17 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Peter Egl - PE-stav | 47800411 | 350,00 € | 20.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0890/16 | autobusová preprava BA - Šaštín - BA (12.10.2016) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ondrej Valentín - osobná doprava | 41533518 | 200,00 € | 12.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0531/23 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 37,20 € | 27.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0847/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 397,20 € | 26.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0874/20 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kancelária SK s.r.o. | 50345460 | 216,00 € | 21.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0997/19 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 476,00 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0928/18 | telekomunikačná technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 1 005,77 € | 14.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0994/16 | pokladanie PVC krytiny, Podbrezovská (1.poschodie, izba č. 106) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ivan Blažo - IBEX | 32338449 | 451,21 € | 07.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0878/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 1 264,00 € | 12.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/24 | oceľová zárubňa s montážou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KOVODRUŽSTVO BRATISLAVA a.s. | 36842842 | 1 407,48 € | 16.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0879/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARCO COM, s. r. o. | 46737260 | 257,40 € | 12.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0923/21 | Revízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 4 565,78 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0872/20 | Servis a údržba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MEDEXIM spol. s r.o. | 31408362 | 167,83 € | 19.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/1017/19 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 79,00 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0927/18 | výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 897,59 € | 14.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/18 | oprava výťahu LV500 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 549,60 € | 19.02.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0857/16 | sekundové lepidlo Klebfix 20g (3ks) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Wurth s.r.o. | 684864 | 44,60 € | 03.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra |