Faktúry
Počet záznamov: 9678
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0397/23 | ostatný obstaraný materiál - ovládače | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Peter Kamenský | 44016069 | 276,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/23 | služby mobilnej TKS 09/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 447,55 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0386/23 | oprava myčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 137,28 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/23 | plyn Račianska 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 92,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/23 | plyn Strelkova 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 281,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0387/23 | služby deratizácie, dezinsekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 1 613,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0408/23 | EL EN Pri vinohradoch JESEŇ 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 360,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/23 | EL EN Pri vinohradoch byty 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 720,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0406/23 | EL EN Račianska 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 330,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0403/23 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 60,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/23 | EL EN Pri vinohradoch LETO 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/23 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 110,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0400/23 | EL EN Podbrezovská 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 200,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/23 | servisné práce - stroje a zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 243,60 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0385/23 | drobné stavebné práce, maľovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 673,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0378/23 | voda Pri vinohradoch JZ 09/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 460,86 € | 25.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/23 | voda Pri vinohradoch JL 09/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 611,70 € | 25.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 1 406,04 € | 25.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0381/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 328,88 € | 25.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/23 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 230,00 € | 25.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0380/23 | služby satelitnej televízie 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 10,60 € | 25.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/23 | jednorázový inventár do kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MARK bal, s.r.o. | 36241610 | 76,36 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0376/23 | Jednorázový inventár do kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MARK bal, s.r.o. | 36241610 | 948,60 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/23 | vzdelávacie služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 19.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0372/23 | voda Podbrezovská 08/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 106,72 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0371/23 | voda Strelkova 08/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 54,56 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/23 | finančné výkazy 08/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0375/23 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 86,40 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/23 | elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 984,23 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/23 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 09/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 59,00 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra |