Faktúra č. DFBV/0565/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
  • IČO: 30804191
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0565/19
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 31.07.2019
  • Celková hodnota: 103,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZO20180401
  • Identifikácia objednávky: OBJ/103/19
  • Dátum zverejnenia: 21.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
ZO20180401 predaj tonerov + služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 PRYZMAT Slovakia, s.r.o 35882891 Iné 8 571,60 € 10.05.2018 10.05.2018 Mgr. Ján Kmeť, PhD. riaditeľ Zmluva
OBJ/103/19 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 103,20 € 22.07.2019 25.07.2019 Mgr. Ján Kmeť, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť