Faktúry
Počet záznamov: 2262
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0037/24 | Voda 29.02.2024 - 28.03.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 02.04.2024 | 16.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0038/15 | Dovoz stravy za 2/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 248,00 € | 03.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/16 | El. energia DSS za 2/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 111,28 € | 08.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/17 | Strava zamestnanci za 2/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 40,96 € | 07.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/18 | BOZP a PO za 3/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 05.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/19 | Služby zodpovednej osoby za 2/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 19.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/20 | Internet za 3/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 18,00 € | 10.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/21 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 637,54 € | 30.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/22 | Strava klienti za 3/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 7 176,97 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/23 | Dohľad nad prac.podmienkami 1Q 2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 126,00 € | 05.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/24 | Licenčný poplatok IS Cyngus SK 4-6/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IRESOFT SK, s.r.o. | 55806538 | 855,43 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0039/15 | Dovoz stravy za 2/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 660,00 € | 03.03.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/16 | Voda od 3.2.2016 do 2.3.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 09.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/17 | Strava klienti za 2/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 177,81 € | 07.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/18 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 52,80 € | 05.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/19 | Údržbársky materiál - zámky na okná | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 132,30 € | 26.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/20 | Kontrola hasiacích prístrojov , hydrantov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAS - MAX | 41438426 | 187,06 € | 11.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/21 | Webinár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 31.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/22 | Voda od 01.03.2022 do 28.03.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/23 | Stravovanie klienti 3/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 673,67 € | 05.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/24 | Stravovanie klienti 3/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 380,64 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0040/15 | Mobilné telefóny od 22.1.2015 - 21.2.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 62,42 € | 03.03.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/16 | Servis Xerox M123 - výmena valca | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 168,00 € | 10.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/17 | Strava zamestnanci za 2/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 56,64 € | 07.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/18 | Telefóny za 3/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,50 € | 06.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/19 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 79,20 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/20 | Gastrolístky 600 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 757,24 € | 13.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/21 | BOZP a PO za 3/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 31.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/22 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 669,80 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/23 | Elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Juraj Smolík | 17484154 | 476,96 € | 05.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra |