Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2262

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0037/24 Voda 29.02.2024 - 28.03.2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 181,82 € 02.04.2024 16.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0038/15 Dovoz stravy za 2/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Roman Koreň - RoKo 34724362 248,00 € 03.03.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0038/16 El. energia DSS za 2/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 111,28 € 08.03.2016 12.04.2016 Faktúra
DFBV/0038/17 Strava zamestnanci za 2/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 40,96 € 07.03.2017 24.03.2017 Faktúra
DFBV/0038/18 BOZP a PO za 3/2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 05.04.2018 17.04.2018 Faktúra
DFBV/0038/19 Služby zodpovednej osoby za 2/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 19.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0038/20 Internet za 3/2020 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 18,00 € 10.03.2020 20.03.2020 Faktúra
DFBV/0038/21 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Flaga spol. s r.o. 34116940 1 637,54 € 30.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0038/22 Strava klienti za 3/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 7 176,97 € 07.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFBV/0038/23 Dohľad nad prac.podmienkami 1Q 2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Haspo.sk s.r.o. 51267918 126,00 € 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFBV/0038/24 Licenčný poplatok IS Cyngus SK 4-6/2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IRESOFT SK, s.r.o. 55806538 855,43 € 03.04.2024 09.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0039/15 Dovoz stravy za 2/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Malý 30140234 660,00 € 03.03.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0039/16 Voda od 3.2.2016 do 2.3.2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 207,77 € 09.03.2016 22.03.2016 Faktúra
DFBV/0039/17 Strava klienti za 2/2017 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 177,81 € 07.03.2017 24.03.2017 Faktúra
DFBV/0039/18 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 52,80 € 05.04.2018 17.04.2018 Faktúra
DFBV/0039/19 Údržbársky materiál - zámky na okná Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ENTO Železiarstvo, s.r.o. 35798505 132,30 € 26.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0039/20 Kontrola hasiacích prístrojov , hydrantov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 HAS - MAX 41438426 187,06 € 11.03.2020 20.03.2020 Faktúra
DFBV/0039/21 Webinár PAM Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 42,00 € 31.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0039/22 Voda od 01.03.2022 do 28.03.2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 154,45 € 11.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFBV/0039/23 Stravovanie klienti 3/2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 8 673,67 € 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFBV/0039/24 Stravovanie klienti 3/2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 9 380,64 € 03.04.2024 09.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0040/15 Mobilné telefóny od 22.1.2015 - 21.2.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 62,42 € 03.03.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0040/16 Servis Xerox M123 - výmena valca Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Magic Print 36617661 168,00 € 10.03.2016 22.03.2016 Faktúra
DFBV/0040/17 Strava zamestnanci za 2/2017 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 56,64 € 07.03.2017 24.03.2017 Faktúra
DFBV/0040/18 Telefóny za 3/2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 17,50 € 06.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFBV/0040/19 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 79,20 € 03.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0040/20 Gastrolístky 600 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 2 757,24 € 13.03.2020 19.03.2020 Faktúra
DFBV/0040/21 BOZP a PO za 3/2021 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 31.03.2021 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0040/22 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Flaga spol. s r.o. 34116940 1 669,80 € 11.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFBV/0040/23 Elektroinštalačné práce Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Juraj Smolík 17484154 476,96 € 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra