Faktúry
Počet záznamov: 2250
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0190/20 | Webkamera 2ks, reproduktory 2b | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 143,39 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/21 | Odvlhčovač vzduchu Rohnson R-9716 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 222,72 € | 16.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/21 | kamerový systém | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 442,49 € | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/21 | Kávovar na kapsuly Nescafé Dolce Gusto + kapsuly | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 126,79 € | 28.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/22 | Filtre do čističiek vzduchu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 93,39 € | 22.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/23 | Kanc.SW Microsoft Office 2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 263,27 € | 01.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/22 | PC Dell OptiPlex 3000 SFF | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 898,40 € | 20.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/22 | Microsoft Office 2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 256,85 € | 20.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/22 | Odvlhčovač vzduchu Rohnson R-9716 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 182,40 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/22 | Tlakomer OMRON M3, Glukomer SD Biosensor | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 89,80 € | 08.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/22 | Taška na notebook | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 29,30 € | 07.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/23 | Chladnička do sesterne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 283,99 € | 18.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/23 | Prenosný telefón Panasonic | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 49,19 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/23 | Glukomer a tlakomer | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 91,19 € | 25.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/23 | Hviezdne nebo - sala optickýchVodičov s LED zdrojom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AMPUL system s.r.o | 04887557 | 271,24 € | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/23 | Čistiace prostriedky - mopy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ANDREA SHOP, s.r.o | 36277151 | 67,07 € | 21.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/18 | Za stavebné materiály a práce - oprava chodníkov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ANTEY s.r.o. | 50323059 | 2 200,00 € | 02.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/18 | Odstránenie betónových základov, plošiny, betóvanie a úprava priestoru po unimobunkách | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ANTEY s.r.o. | 50323059 | 4 990,00 € | 02.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/21 | Plastové stoličky a stoly | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM spol. s.r.o. | 35806184 | 401,44 € | 30.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/17 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 18.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/17 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 27.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/17 | Odkalenie ČOV, čistenie a nastavenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 380,71 € | 04.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/17 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 31.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/17 | Sevis ČOV, odkalenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 534,56 € | 20.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | Servis ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 16.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/18 | Servis ČOV a čistenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 347,11 € | 09.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/18 | Servisný zásah ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 19.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/18 | Servisný zásah ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 09.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/18 | Odkalenie ČOV v DSS Rozsutec | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 368,71 € | 28.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/19 | Servisný zásah ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 31.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra |