Faktúry
Počet záznamov: 2250
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0042/19 | Voda od 01.03.2019 do 28.03.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/19 | Voda od 29.3.2019 do 28.4.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 03.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/19 | Voda od 29.4.2019 do 28.5.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 03.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/19 | Voda od 29.6.2019 do28.7.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 01.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/19 | Voda od 29.7.2019 do 28.8.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 04.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/19 | Voda od 29.8.2019 do 28.9.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 03.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/19 | Voda od 29.9.2019 do 28.10.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 04.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/19 | Voda od 29.10.2019 do 28.11.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/19 | Voda od 29.11.2019 do 28.12.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 03.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/20 | Voda od 29.12.2019 do 28.1.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 03.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/20 | Voda od 29.1.2020 do 28.2.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 05.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/20 | Voda od 29.2.2020 do 28.3.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 02.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/20 | Voda od 29.3.2020 do 28.4.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 05.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/20 | Voda od 29.4.2020 do 28.5.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 03.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/20 | Voda od 29.06.2020 do 28.7.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 03.08.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/20 | Voda od 29.7.2020 do 28.8.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 04.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/20 | Voda od 29.8.2020 do 28.9.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 05.10.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/20 | Voda od 29.9.2020 do 28.10.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 03.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/20 | Voda od 29.10.2020 do 28.11.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 03.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/20 | Voda od 29.11.2020 do 28.12.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 04.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/21 | Voda od 29.12.2020 do 28.1.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 03.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/21 | Voda od 29.1.2021 do 28.2.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 05.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/21 | Voda od 1.3.2021 do 28.3.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 06.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/21 | Voda od 29.3.2021 do 28.4.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 04.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/21 | Voda od 29.4.2021 do 28.5.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 03.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/21 | Vyúčtovanie za obdobie od 29.6.2020 do 28.6.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 376,46 € | 12.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/21 | Voda DSS od 29.6.2021 do 28.7,2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 09.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/21 | Voda od 29.7.2021 do 28.8.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 06.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/21 | Voda od 29.8.2021 do 28.9.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/21 | Voda od 29.9.2021 do 28.10.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra |