Faktúry
Počet záznamov: 2260
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0201/19 | Gastrolístky 1060 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 4 824,97 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/17 | Chladnička s mrazničkou SAMSUNG | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | NAY ELEKTRODOM | 35739487 | 379,00 € | 22.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/16 | Strava zamestnanci za 10/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 44,25 € | 10.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/15 | Služby IT pracovníka od 6/2015 do 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 203,00 € | 08.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/23 | Voda 29.11.2023 - 28.12.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 03.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0200/22 | Obloženie odvodového soklu z dlažby vo vstupnej chodbe | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Atma business s.r.o. | 54955793 | 525,00 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/21 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 231,00 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/20 | Webinár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 42,00 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/19 | IVR služba - automatická spojovateľka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ARCHA TELECOM s.r.o. | 35753382 | 420,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/18 | Disky na FIAT | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Todos Italia s.r.o. | 35754869 | 577,20 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/17 | Servisná prehlaidka priemyselných práčiek a sušičky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 146,40 € | 14.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/16 | Strava klienti za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 668,92 € | 10.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/15 | Dovoz stravy za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 277,00 € | 08.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/23 | Mobilné telefóny za 12/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,48 € | 03.01.2024 | 02.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0199/22 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 602,27 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/21 | Kurz cvičenia PILATES | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Klub zdravého pohybu, OZ | 42445841 | 400,00 € | 28.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/20 | Pracovné a ochranné odevy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 805,36 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/19 | Revízia kotolne a oprava vonkajšieho oddymenia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GEOLAN s.r.o. | 31357504 | 456,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/18 | Kartotéková skriňa 2 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 348,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/17 | Poistenie budov od 4.12.2017 do 3.12.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 285,76 € | 20.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/16 | Strava klienti za 10/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 186,82 € | 10.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/15 | CO za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 08.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/23 | Garniže | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Cardinal, s.r.o. | 46216413 | 116,24 € | 27.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/22 | Odvlhčovač vzduchu Rohnson R-9716 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 182,40 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/21 | Strava klienti za 12/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 176,93 € | 28.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/20 | Rukavice latexové jednorazové a mikroténové | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 763,00 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/19 | PZS za 10 - 12/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 72,00 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/18 | Skriňa biela | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BEAMI, s.r.o. | 35680865 | 377,75 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/17 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 768,50 € | 16.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/16 | El. energia DSS za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 101,21 € | 10.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra |