Faktúry
Počet záznamov: 2250
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0089/22 | Strava klienti od 15. do 31.7.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 3 052,70 € | 05.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/22 | Strava klienti od 1. do 14.7.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 2 854,94 € | 05.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/22 | Strava klienti za 8/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 733,13 € | 02.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/22 | Strava klienti od 15. do 31.7.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 3 052,70 € | 05.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/22 | Strava klienti od 1. do 14.7.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 2 854,94 € | 05.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/23 | Stravovanie klienti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 535,56 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/23 | Stravovanie klienti 10/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 923,15 € | 03.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/23 | Občerstvenie - záhradná slávnosť | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 96,00 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/23 | Stravovanie klienti 9/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 501,99 € | 09.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/23 | Stravovanie klienti 8/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 563,13 € | 06.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/23 | Stravovanie klienti 7/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 136,42 € | 02.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/23 | Stravovanie klienti 6/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 765,87 € | 06.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/23 | Stravovanie klienti 5/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 848,34 € | 05.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/23 | Stravovanie klienti 4/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 114,84 € | 05.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/23 | Občerstvenie - otvorenie dielne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 168,00 € | 21.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/23 | Stravovanie klienti 3/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 673,67 € | 05.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/23 | Stravovanie klienti 2/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 7 696,76 € | 02.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/23 | Vyúčtovanie stravy za január 2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 981,16 € | 03.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/22 | Strava klienti za 12/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 500,21 € | 29.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/22 | Strava klienti za 11/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 279,10 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/22 | Strava klienti za 10/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 298,40 € | 02.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/22 | Strava klienti za 9/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 161,75 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/23 | Stravovanie klienti 12/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 398,76 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0189/23 | Pohostenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 300,00 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/24 | Stravovanie klienti 01/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 699,66 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/24 | Stravovanie klienti 2/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 988,90 € | 07.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/24 | Stravovanie klienti 3/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 380,64 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0161/18 | TK a EK Chevrolet | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 114,00 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/18 | Servis mot. voz. Chevrolet | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 119,35 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/20 | Servis a sprostredkovanie TK + EK, mot.voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 182,21 € | 28.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra |