Faktúry
Počet záznamov: 2250
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0086/17 | Odborná skúška a elektrická revízia scgodisková plošina | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 181,20 € | 18.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/18 | Revízia šikmej plošiny a zdviháku | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 278,40 € | 02.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/19 | Kontrola funkčnosti schodiskovej plošiny a zdvíhacieho zariadenia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 181,20 € | 19.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/20 | Výmena káblového bubna na šikmej schodiskovej plošine | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 260,40 € | 14.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/20 | Kontrola funkčnosti pojazdného zdviháka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 99,60 € | 11.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/20 | Kontrola funkčnosti šikmej plošiny | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 193,20 € | 11.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/21 | Odborná prehliadka PZ Gemini a schodiskovej plošiny SPU | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 300,00 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/22 | Oprava a servis zariadení - plošina SPU a pojazdný zdvihák | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 376,80 € | 22.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/23 | Pravidelný servis schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 300,00 € | 29.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/24 | Odb.prehliadka schodisk.plošiny a pojazd.zdviháka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 300,00 € | 09.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0052/24 | Oprava schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 182,40 € | 18.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0207/19 | Školenie v oblasti - práca s rizikom pri poskytovaní soc.sl. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Matiaško, s.r.o. | 48144444 | 300,00 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/15 | Stavebné práce - premiestnenie uzáveru vody, oprava WC | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESCO spol. s r.o. | 31324045 | 345,97 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/19 | Oprava kúpelne na prízemí DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESCO spol. s r.o. | 31324045 | 13 651,15 € | 15.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/19 | Stavebné práce naviac - oprava kúpelne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESCO spol. s r.o. | 31324045 | 433,08 € | 15.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/19 | Oprava sprch. kúta v kúpelni na 1. posch. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESCO spol. s r.o. | 31324045 | 694,28 € | 02.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/20 | Odstránenie hav. stavu v práčovni a miestnosti pre upratovačku s nainšt. výlevky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESCO spol. s r.o. | 31324045 | 2 027,77 € | 26.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/20 | Stavebné práce - odstránenie hav. stavu poruchy kanaliz. potrubia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESCO spol. s r.o. | 31324045 | 1 941,35 € | 25.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/22 | Obaly na tablety 3ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KAMAC s.r.o. | 50729659 | 56,70 € | 21.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/18 | Šitie a úprava závesov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TEXTBYT s.r.o. | 47092955 | 202,40 € | 26.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/15 | Školenie - Novela Zák. práce s účinnosťou od 1.3.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VIA - R s.r.o. | 46865250 | 90,00 € | 11.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/16 | Poľohovateľná posteľ 2 ks + matrac 2 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | 1-I.T.C-Sk s.r.o. | 48170640 | 798,00 € | 02.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/14 | Telefóny za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 80,62 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/15 | Telefóny za 6/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,41 € | 09.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/15 | Telefóny za 8/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,01 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/15 | Mobilné telefóny od 22.12.2014 do 21.1.20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 63,38 € | 26.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/15 | Telefóny za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,18 € | 09.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/15 | Mobilné telefóny od 22.8.2015 do 21.9.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 63,80 € | 28.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/15 | Telefóny za 4/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,05 € | 07.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/15 | Mobilné telefóny od 22.5.2015 do 21.6.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 62,42 € | 29.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra |