Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2250

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0022/15 El. energia DSS za 1/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 533,32 € 10.02.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0024/15 Voda 4.1.2015 do 3.2.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 169,58 € 10.02.2015 02.03.2015 Faktúra
DFBV/0023/15 Internet za 2/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,90 € 10.02.2015 02.03.2015 Faktúra
DFBV/0026/15 Školenie - Novela Zák. práce s účinnosťou od 1.3.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 VIA - R s.r.o. 46865250 90,00 € 11.02.2015 16.02.2015 Faktúra
DFBV/0025/15 Dovoz stravy za 1/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Roman Koreň - RoKo 34724362 320,00 € 11.02.2015 02.03.2015 Faktúra
DFBV/0027/15 Laserová tlačiareň Xerox Phaser 3010V B Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 52,63 € 12.02.2015 17.02.2015 Faktúra
DFBV/0031/15 Časopis "Sestra na rok 2015" Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 15,00 € 20.02.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0032/15 Kontrola hasiacich prístrojov a oprava Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 HAS - MAX 41438426 99,79 € 20.02.2015 Faktúra
DFBV/0033/15 Servisná prehliadka po 2 roku Fiat DUCATO Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Todos Italia s.r.o. 35754869 277,15 € 24.02.2015 Faktúra
DFBV/0035/15 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 342,98 € 25.02.2015 03.03.2015 Faktúra
DFBV/0034/15 Právo užívania IS Cygnus za 1-3/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IReSoft, s.r.o. 26297850 254,10 € 25.02.2015 02.03.2015 Faktúra
DFBV/0036/15 BOZP, PO, PZS za 2/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 120,00 € 02.03.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0040/15 Mobilné telefóny od 22.1.2015 - 21.2.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 62,42 € 03.03.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0039/15 Dovoz stravy za 2/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Malý 30140234 660,00 € 03.03.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0038/15 Dovoz stravy za 2/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Roman Koreň - RoKo 34724362 248,00 € 03.03.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0037/15 Havarijné poistenie Fiat DUCATO Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. 00585441 309,14 € 03.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0043/15 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 132,00 € 04.03.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0041/15 Strava klienti za 2/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 178,76 € 04.03.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0042/15 Strava zamestnanci za 2/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 111,51 € 04.03.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0044/15 Strava klienti za 2/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 553,78 € 04.03.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0045/15 Strava zamestnanci za 2/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 80,64 € 04.03.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0046/15 CO za 2/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 05.03.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0047/15 El. energia Nocľaháreň Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 155,11 € 05.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0048/15 El. energia DSS za 2/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 199,63 € 06.03.2015 15.04.2015 Faktúra
DFBV/0049/15 Voda od 4.2.2015 do 3.3.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 169,58 € 09.03.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0050/15 Toner XEROX 106RO2182, Toner CANON PG-512 black Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 VISION Tech, s.r.o. 46411321 55,99 € 10.03.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0052/15 Internet za 3/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,90 € 10.03.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0051/15 Telefóny za 2/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 41,64 € 10.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0053/15 Kom. odpad za 2/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Hlavné mesto SR BA 00603481 66,36 € 11.03.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0054/15 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 1 510,38 € 23.03.2015 01.04.2015 Faktúra