Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2250

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0230/15 Strava klienti za 10/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 611,93 € 09.11.2015 19.11.2015 Faktúra
DFBV/0229/15 Kom. odpad DSS za 10/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Hlavné mesto SR BA 00603481 66,36 € 09.11.2015 19.11.2015 Faktúra
DFBV/0226/15 Voda od 3.10.2015 do 2.11.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 207,77 € 09.11.2015 19.11.2015 Faktúra
DFBV/0236/15 Chladnička BEKO CSA 29022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 DATART INTERNATIONAL, a.s. 46112766 237,76 € 09.11.2015 12.11.2015 Faktúra
DFBV/0234/15 Dovoz stravy za 10/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Roman Koreň - RoKo 34724362 270,00 € 10.11.2015 16.11.2015 Faktúra
DFBV/0235/15 Internet za 11/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,50 € 10.11.2015 16.11.2015 Faktúra
DFBV/0237/15 Mobily od 28.10.2015 do 31.10.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 0,48 € 12.11.2015 20.11.2015 Faktúra
DFBV/0238/15 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 2 191,80 € 13.11.2015 20.11.2015 Faktúra
DFBV/0239/15 Poistenie budovy DSS od 4.12.2015 do 3.12.2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Allianz-Slov.poisťovňa 0011 285,76 € 16.11.2015 04.12.2015 Faktúra
DFBV/0240/15 Oprava príjazovej cesty ul. Furmanská 4, BA Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Regionálne cesty Bratislava a.s. 35947161 1 153,15 € 20.11.2015 04.12.2015 Faktúra
DFBV/0242/15 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 OfficeLand s.r.o. 35843136 288,01 € 25.11.2015 04.12.2015 Faktúra
DFBV/0241/15 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 342,98 € 25.11.2015 25.11.2015 Faktúra
DFBV/0243/15 Oprava mot. voz. Seat Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Autoservis Motospol s.r.o. 35686090 135,60 € 25.11.2015 04.12.2015 Faktúra
DFBV/0244/15 Mobilné telefóny od 22.10.2015 do 21.11.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 31,44 € 25.11.2015 10.12.2015 Faktúra
DFBV/0245/15 Montáž bezbariérových prahov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Vojtech Kupec 35273488 650,00 € 27.11.2015 10.12.2015 Faktúra
DFBV/0263/15 Dovoz stravy za 11/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Roman Koreň - RoKo 34724362 248,00 € 01.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFBV/0246/15 Servis priemyselných pračiek, sušičky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Miele s.r.o. 35872161 122,40 € 02.12.2015 10.12.2015 Faktúra
DFBV/0247/15 Dovoz stravy za 11/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Malý 30140234 726,00 € 02.12.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0248/15 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 26,40 € 03.12.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0250/15 Havarijné poistenie Chevrolet od 22.12.2015 do 22.12.2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. 00585441 182,71 € 04.12.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0251/15 Strava klienti za 11/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 505,05 € 04.12.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0252/15 Strava zamestnanci za 11/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 35,40 € 04.12.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0253/15 Strava klienti za 11/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 175,35 € 04.12.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0259/15 Strava zamestnanci za 11/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 25,60 € 04.12.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0260/15 El. energia DSS za 11/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 131,09 € 04.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFBV/0254/15 NOD pre 5 PC na rok Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ESET spol. s r.o. 31333532 54,00 € 07.12.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0255/15 Komunálny odpad DSS za 11/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Hlavné mesto SR BA 00603481 66,36 € 07.12.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0256/15 Servis PC Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Jozef Jurík 44512121 289,80 € 07.12.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0257/15 Voda od 3.11.2015 do 2.12.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 207,77 € 07.12.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0258/15 Telefóny za 11/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 32,52 € 07.12.2015 14.12.2015 Faktúra