Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2250

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0128/15 Strava zamestnanci za 6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 71,68 € 02.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0129/15 Strava zamestnanci za 6/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 99,12 € 02.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0186/15 Tonery do tlačiarni Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Magic Print 36617661 374,40 € 24.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0185/15 Stavebné práce - premiestnenie uzáveru vody, oprava WC Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ESCO spol. s r.o. 31324045 345,97 € 16.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0009/15 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 676,94 € 02.02.2015 09.02.2015 Faktúra
DFBV/0016/15 Časopis "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 AJFA+AVIS 31602436 49,50 € 04.02.2015 09.02.2015 Faktúra
DFBV/0187/15 Elektrické masažné kreslo Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 313,66 € 22.09.2015 25.09.2015 Faktúra
DFBV/0188/15 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 676,94 € 25.09.2015 25.09.2015 Faktúra
DFBV/0181/15 Telefóny za 8/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 33,01 € 10.09.2015 28.09.2015 Faktúra
DFBV/0182/15 Internet za 9/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,50 € 10.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFBV/0215/15 platba za používanie IS Cygnus na 3 mes. Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IReSoft, s.r.o. 26297850 254,10 € 19.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFKV/0003/15 Projektová dokumentácia pre verejné obstarávanie ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ing. arch. Gabriel Zajíček 35125578 7 500,00 € 20.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFBV/0216/15 Kúpna zmluva - 2 válendy, 1 skrinka Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 OHL ŽS SK, a.s. 43941664 1,00 € 19.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFBV/0213/15 Servis kotla Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SIMTEC, spol. s r.o. 35765909 232,20 € 16.10.2015 22.10.2015 Faktúra
DFKV/0002/15 Projektová dokumentácia pre stavebné a vodoprávne konanie ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ing. arch. Gabriel Zajíček 35125578 3 150,00 € 15.10.2015 22.10.2015 Faktúra
DFBV/0211/15 Pracie prášky a dezinfekčný havon Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 352,18 € 14.10.2015 22.10.2015 Faktúra
DFBV/0015/15 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 343,20 € 04.02.2015 11.02.2015 Faktúra
DFBV/0008/15 Mobilné telefóny od 22.12.2014 do 21.1.20 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 63,38 € 26.01.2015 11.02.2015 Faktúra
DFBV/0007/15 El. energia DSS za 12/20 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 236,50 € 19.01.2015 16.02.2015 Faktúra
DFBV/0010/15 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Malý 30140234 671,00 € 03.02.2015 16.02.2015 Faktúra
DFBV/0017/15 BOZP, PO, PZS za 1/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 120,00 € 05.02.2015 16.02.2015 Faktúra
DFBV/0018/15 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 2 176,94 € 05.02.2015 16.02.2015 Faktúra
DFBV/0019/15 CO za 1/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 06.02.2015 16.02.2015 Faktúra
DFBV/0026/15 Školenie - Novela Zák. práce s účinnosťou od 1.3.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 VIA - R s.r.o. 46865250 90,00 € 11.02.2015 16.02.2015 Faktúra
DFBV/0011/15 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 95,58 € 04.02.2015 17.02.2015 Faktúra
DFBV/0012/15 Strava klienti za 1/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 193,93 € 04.02.2015 17.02.2015 Faktúra
DFBV/0013/15 Strava zamestnanci za 1/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 69,12 € 04.02.2015 17.02.2015 Faktúra
DFBV/0014/15 Strava klienti za 1/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 770,40 € 04.02.2015 17.02.2015 Faktúra
DFBV/0027/15 Laserová tlačiareň Xerox Phaser 3010V B Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 52,63 € 12.02.2015 17.02.2015 Faktúra
DFBV/0200/15 Dovoz stravy za 9/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Roman Koreň - RoKo 34724362 277,00 € 08.10.2015 19.10.2015 Faktúra