Bratislavská vod. spol.
Informácie
- Názov: Bratislavská vod. spol.
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 82646
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 109
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0077/23 | Nedoplatok voda 29.6.2022-28.6.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 246,78 € | 29.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/24 | Voda 1/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 29.01.2024 | 23.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0024/23 | Voda 2/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/24 | Voda 29.01.2024 - 28.02.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0037/24 | Voda 29.02.2024 - 28.03.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 02.04.2024 | 16.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0051/23 | Voda 29.03.2023 - 28.04.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/23 | Voda 29.04.2023 -28.05.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 30.05.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/23 | Voda 29.06.2023 - 28.07.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 31.07.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/23 | Voda 29.08.2023 - 28.09.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 29.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/23 | Voda 29.09.2023 - 28.10.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 30.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/23 | Voda 29.10.2023 - 28.11.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 29.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/23 | Voda 29.11.2023 - 28.12.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 03.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0024/15 | Voda 4.1.2015 do 3.2.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 169,58 € | 10.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/23 | Voda 8/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 30.08.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/16 | Voda DSS od 1.9.2016 do 30.9.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 250,45 € | 07.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/18 | Voda DSS od 29.11.2018 do 28.12.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 04.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/21 | Voda DSS od 29.6.2021 do 28.7,2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 09.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | Voda DSS od 30.1.2018 do 28.2.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 177,44 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/18 | Voda DSS od 30.4.2018 do 29.5.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 177,44 € | 04.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/19 | Voda od 01.03.2019 do 28.03.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra |