Faktúra č. DFB1/0571/23

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0571/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné stočné
  • Dátum doručenia: 13.07.2023
  • Celková hodnota: 418,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: OM00053921
  • Dátum zverejnenia: 07.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť