Faktúry
Počet záznamov: 21742
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0042/19 | na základe nájomnej zmluvy č.804959234-8-2015-prenájom v k.ú. Petržalka obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 21.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
B/0042/20 | ubytovanie-hotel First Euroflat-Brussel-16.1.-17.1.2020-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 61,29 € | 24.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0042/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 851931015-7-2015- prenájom v k.ú.Reca za obd. 01.01.2021-31.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 25.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
B/0042/22 | STORNO- skoršie zasl.faktúry pred dod.tovaru-káva CAFFE MISCELA SUPERBAR | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KANTHAKA, s.r.o. | 53640888 | -147,00 € | 25.01.2022 | 25.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
B/0042/23 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 402,12 € | 23.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
B/0042/24 | inzercia: v prílohe denníka SME - "STREDNÉ ŠKOLY" - 24.1.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 2 052,00 € | 29.01.2024 | 19.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0043/15 | Župné školy v Avione 2015-graficko-tech. a servisné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 996,00 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0043/16 | na základe nájomnej zmluvy č.800481003-7-2015-prenájom v k.ú.Báhoň za obd. 01.01.2016-31.03.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 19.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
B/0043/17 | na základe nájomnej Zmluvy č. 842036006-8-2015 - prenájom v k.ú.Nové Košariská za obd. 01.01.2017 - 31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 20.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0043/18 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-I.Q.2018-doplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 73,65 € | 18.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
B/0043/19 | seminár: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo záv.činnosti na rok 2018-18.1.2019-Trnava-p.Kostická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PragmaSys s.r.o. | 47632470 | 54,00 € | 21.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
B/0043/20 | navýšenie na základe inflácie-nájomné za obdobie 01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 161,11 € | 27.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0043/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 839019003-7-2015- prenájom v k.ú.Grinava za obd. 01.01.2021-31.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 25.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
B/0043/22 | uhradené kartou -mob.tel.-Samsung Gal. A32 A325F-1 ks | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Michal Križek - NOVA Mobil | 45361886 | 279,80 € | 26.01.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
B/0043/23 | uhradené kartou-služba Flickr na obd.15.01.2023-15.01.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SmugMug Inc.- Flickr Suite 200 | 00000000 | 131,76 € | 23.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
B/0043/24 | inzercia: PRAVDA - špeciálna príloha "Kam na strednú", 23.1.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 1 320,00 € | 29.01.2024 | 19.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0044/15 | zemný plyn Haanova - 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0044/16 | na základe nájomnej zmluvy č.804959234-8-2015-prenájom v k.ú. Petržalka obd. 01.01.2016-31.03.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 19.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
B/0044/17 | na základe nájomnej Zmluvy č. 847755011-8-2015 - prenájom v k.ú. Podunajské Biskupice za obd. 01.01.2017 - 31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 20.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0044/18 | za servisné práce na (EZS) Sabinovská - 16.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 22.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
B/0044/19 | letenka-Brusel-Bratislava-Brusel-19.12.2018-14.1.2019-Mgr.Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 96,00 € | 21.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0044/20 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-I.Q.2020-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 938,02 € | 27.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0044/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 822884027-7-2015- prenájom v k.ú.Svätý Jur za obd. 01.01.2021-31.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 25.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
B/0044/22 | servis frankovacieho stroja NEOPOST | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 57,60 € | 26.01.2022 | 03.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
B/0044/23 | DOBROPIS-vodné, stočné - Zámocká, Častá za obd. 31.05.2022-19.01.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -185,80 € | 24.01.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
B/0044/24 | dodanie reklam. a darček. predmetov s potlačou na propagačné účely - tašky 1 000 ks, tunelové šatky 1 000 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REPRE, s r. o. | 35810122 | 2 400,00 € | 29.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0045/15 | zemný plyn Kľukatá - 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0045/16 | na základe nájomnej zmluvy č.804690244-8-2015-prenájom v k.ú Nové Mesto obd. 01.01.2016-31.03.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 19.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
B/0045/17 | na základe nájomnej Zmluvy č. 837628069-8-2015 - prenájom v k.ú.Miloslavov za obd. 01.01.2017 - 31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 20.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0045/18 | za tepovanie na základe objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 6 000,00 € | 23.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra |