Faktúry
Počet záznamov: 21708
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1174/15 | ročný poplatok za hosting,hotline,údržbu sw PROebiz a správu dát na obd. 20.08.2015 do 19.08.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 888,00 € | 24.08.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1225/15 | ubytovacie a stravovacie služby-školenie 3.9.-4.9.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEA- Agentúra pe vzdelanie a vedu | 30804451 | 1 198,60 € | 07.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1436/15 | konz.tlmočenie z nemčiny do slovenčiny,konz.tlmočenie z slovenčiny do maďarčiny,z slovenčiny do angličtiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 417,12 € | 05.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
D/0133/15 | úhrada súdneho poplatku vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia Úradu pre VO č.2429/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Krajský súd v Bratislave | 00000000 | 70,00 € | 09.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1439/15 | nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát Drieňová ul. za obd. 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIMO, s r. o. | 35861185 | 2 588,84 € | 08.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1426/15 | ubytovanie 29.09.2015-30.09.2015-lektor na Konferenciu k téme rozvoj vidieka,podpora lok.producentov,tvorba reg.značky-29.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City Hotels Slovakia,a.s. Hotel Junior | 36668443 | 56,00 € | 06.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1414/15 | parkovné BA 121 TV za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 05.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1406/15 | za doplnkovú službu eVUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 05.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1404/15 | tematický monitoring médií-za mesiac september 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 05.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1401/15 | poskytnutie služieb v oblasti VO -nadlimitná zákazka Telekomunikačné služby mobilného operátora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 800,00 € | 05.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1400/15 | metodická pomoc pri verejnom obstaravaní-Zabezpečenie strážnej služby BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 800,00 € | 05.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
D/0127/15 | v zmysle Kúpnej zmluvy-prevod vlastníckych práv k NKP synagóge v Senci a pris.pozemkom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR | 00179221 | 1,00 € | 05.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1335/15 | ubytovanie Hotel Scherer, Salzburg-27.09.-29.09.2015 - p. Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 249,00 € | 21.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
D/0113/15 | úhrada poistného 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 03.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1145/15 | poistenie elektronických zariadení Ú BSK za obd.01.09.2015-31.08.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 9 267,82 € | 17.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1156/15 | 2x letenka-VIE-BRU-VIE-11.-12.8.2015 -p.Lukáčová,p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 357,72 € | 19.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1197/15 | nájomné za obd. 01.09.2015-30.09.2015, energie a služby za obd. 01.09.2015-30.09.2015, nájomné za obd. 01.09.2015-30.09.2015, energie a služby za obd. 01.09.2015-30.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 924,46 € | 02.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1198/15 | služby v oblasti PO za 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 02.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1199/15 | zemný plyn Kľukatá - 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1443/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0026/15 - na Základe Zmluvy o spolupráci pri organ.pod. VIVA MUSICA! FESTIVAL 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Viva Musica! agency s.r.o. | 45623414 | 140 000,00 € | 08.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1260/15 | STORNO-nesprávny predpis poistného-poistenie elektronických zariadení Ú BSK za obd.01.07.2015-31.08.2015-doplatok za dodatok č.3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -127,47 € | 09.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1129/15 | STORNO-nesprávny predpis poistného-poistenie elektronických zariadení Ú BSK za obd.01.07.2015-31.08.2015-doplatok za dodatok č.3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 127,47 € | 12.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1200/15 | zemný plyn - 09/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 02.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1207/15 | auditorské služby v oblasti platnej legislatívy v rozsahu objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 8 316,00 € | 03.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1215/15 | za doplnkovú službu eVUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 04.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1159/15 | služba flexibilný vývoj-KEEP-2012-2015-Acceptance Protocol no. 09-2015-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 1 076,76 € | 20.08.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
D/0111/15 | el.energia 09/2015-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 31.08.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
D/0112/15 | el.energia 09/2015 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 31.08.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1393/15 | vysielaci čas v Západoslovenskej televízii od 1.9.-30.9.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 1 800,00 € | 02.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1386/15 | za zabezpečenie VO pre výber dodávateľa na predmet zákazky-Zateplenie a výmena okien na internáte SOŠ záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 02.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra |