Faktúry
Počet záznamov: 21708
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0356/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0009/15-záloha-PIANO-za odber tlače za obd.09.03.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 116,47 € | 25.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0249/15 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 505,79 € | 05.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0257/15 | 1x letenka-p.M.Berta-02.03.2015-VIE-BRU-VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 109,77 € | 05.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0304/15 | seminár-Odpisovanie dlhodobého majetku a aktual.zmeny-10.3.2015-Mgr.Hatalová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. | 36843741 | 50,00 € | 12.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0311/15 | serverový hosting za 02/2015- KEEP 2012/2015,serverový kasting za 02/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 123,74 € | 13.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0312/15 | služba údržby KEEP Maintenance za 02/2015, služba údržby KEEP Maintenance za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 975,00 € | 13.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0328/15 | upgrade softvéru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SAKRA GSM, s.r.o. | 35845791 | 45,00 € | 16.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0331/15 | za dodávku vody za obd. 01.01.-03.02.2015-Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 12,05 € | 18.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0345/15 | za pravidelnú ročnú kontrolu vysielac.zariadenia-Krásnohorská-16.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,28 € | 23.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0324/15 | LG LCD monitory - 6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRENKELEASING s.r.o. | 43878989 | 188,17 € | 17.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0255/15 | 2x letenka-p.Masácová-VIE-PARÍŽ-VALENCIA-23.2.-24.2.2015,VALENCIA-MAD-VIE-26.2.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 612,27 € | 05.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0342/15 | tlmočenie 02.03.2015 z a do nemeckého jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO VKM, s.r.o., | 35893508 | 175,48 € | 20.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0256/15 | 2x letenka-p.Masácová-VIE-PARÍŽ-VALENCIA-23.2.-24.2.2015,VALENCIA-MAD-VIE-26.23.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 244,89 € | 05.03.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0346/15 | za falošný výjazd-Sabinovská 16 - 17.03.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 31,87 € | 23.03.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0355/15 | štandardné potvrdenie pre audit | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 31318916 | 75,00 € | 25.03.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
D/0041/15 | seminár-Kurz elektrotechnikov s preskúšaním §20,21,22,23-18.-19.3.2015-p.Hanák | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 79,00 € | 24.03.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0239/15 | el.energia 03/2015-Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 37,03 € | 04.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0250/15 | el.energia 03/2015-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 369,46 € | 05.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0251/15 | el. energia 03/2015 - Kľukatá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 21,62 € | 05.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0252/15 | el.energia 03/2015 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 05.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0267/15 | vlakové lístky-p.Frešo-13.2.2015-Brusel-Londýn a späť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 570,00 € | 06.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0280/15 | 2x ubytovanie-Hotel Martin s EU,Brusel-23.02-24.02.2015-p.Teleky,p.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 300,00 € | 09.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0286/15 | 1x ubytovaniie-Hotel Hospes Palau De La Mar,Valencia-24.02.-26.02.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 69,71 € | 09.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0343/15 | tlačiareň HP Office Jet Pro1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 444,00 € | 20.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0253/15 | el.energia - 03/2015 ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 27,70 € | 05.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0254/15 | el.energia - 03/2015 ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,18 € | 05.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0266/15 | el.energia za 02/2015 - K.Adlera 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 11,84 € | 06.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0268/15 | el.energia 02/2015 - Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 41,98 € | 06.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0269/15 | el.energia 02/2015 - Haanova 28 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 230,33 € | 06.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0320/15 | vizitky - 1590 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 167,76 € | 16.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra |