Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4075

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0285/21 Počítače a monitory Bratislavský samosprávny kraj 36063606 100Mega Slovakia s.r.o. 44273231 17 030,40 € 08.12.2021 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0284/21 Notebooky, laptopy Bratislavský samosprávny kraj 36063606 100Mega Slovakia s.r.o. 44273231 7 029,36 € 08.12.2021 13.12.2021 Faktúra
DFKV/0001/21 Dotykové interaktívne monitory Bratislavský samosprávny kraj 36063606 100Mega Slovakia s.r.o. 44273231 15 051,12 € 10.12.2021 14.12.2021 Faktúra
VO/0114/21 Objednávka na plnenie predmetu zákazky: "Dodávka notebookov" - objednávame 12 ks notebookov podľa ponuky č. PO21010169 špecifikácie DELL Vostro 15 /3515) AMD Ryzen 5 3450U/8GB/ 256GB SSD 15.6"FHD/Vega8/FPR/podsv.kl./W10pro/3Y Baic on-ite Bratislavský samosprávny kraj 36063606 100Mega Slovakia s.r.o. 44273231 7 029,36 € 03.12.2021 08.12.2021 Objednávka
VO/0115/21 Objednávka na plnenie predmetu zákazky:"Dodávka PC, monitorov" Na základe ponuky č. PO2105607 Objednávame u Vás 16 ks stolových počítačov a 16 ks mmonitorov. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 100Mega Slovakia s.r.o. 44273231 17 030,40 € 03.12.2021 08.12.2021 Objednávka
VO/0116/21 Objednávka na plnenie predmetu zákazky: "Nákup interaktívnych displejov" - 8 ks podľa ponuky č. PO21010165 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 100Mega Slovakia s.r.o. 44273231 15 051,12 € 06.12.2021 10.12.2021 Objednávka
DFBV/0033/18 Fasádna kotva, tyče Gymnázium A. Bernoláka 00160326 2U spol. s r.o. 17315786 60,24 € 08.02.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0062/20 Výmena existujúcej infraštruktúry Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 4 550,00 € 20.03.2020 26.03.2020 Faktúra
DFBV/0102/20 Servisné služby IT Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 15.05.2020 25.05.2020 Faktúra
DFBV/0126/20 Servisné služby IT Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 09.06.2020 11.06.2020 Faktúra
DFBV/0169/20 Servisné služby IT Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 11.08.2020 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0207/20 Servisné služby IT Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 14.09.2020 17.09.2020 Faktúra
DFBV/0243/20 Servisné služby IT 9/2020 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 15.10.2020 19.10.2020 Faktúra
DFBV/0268/20 Servisné služby IT Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 12.11.2020 16.11.2020 Faktúra
DFBV/0287/20 Servisné služby IT 11/2020 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 09.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0293/20 Servisné služby IT 5/2020 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 17.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0300/20 Servisné služby IT 12/2020 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 31.12.2020 25.01.2021 Faktúra
DFBV/0030/21 Servisne služby - IT 1/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 15.02.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/0051/21 Servisné služby IT 2/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 12.03.2021 17.03.2021 Faktúra
DFBV/0074/21 Servisné služby IT 3/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 12.04.2021 21.04.2021 Faktúra