Faktúra č. DFBV/0277/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0277/23
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace pros.
  • Dátum doručenia: 12.05.2023
  • Celková hodnota: 589,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0127/23
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0127/23 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 589,04 € 09.05.2023 12.05.2023 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť