Faktúra č. DFSJ/0123/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0123/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 17.03.2022
  • Celková hodnota: 437,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0125/22
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0125/22 1/vajcia 300 ks á 0,228,2/ hrozienka 10 ks á 0,474,3/ orechy vlašske 500 gr 4ks á 6,926,4/červena repa 3400 gr 6ks á 3,786,5/kapusta v pohári 3ks á 4,129,6/kompot jablko str 3200 gr 18ks á 4,55,7/cukor kryštalový 30 kg á 0,866,8/ cukor mletý 8kg á 1,138,9/cukor vanilkový 500 gr 2ks á 1,016,10/mlieko pol 72 l á 0,778,11/smotana na varenie 1l 12ks á 2,580,12/ muka polohrubá 100 kg á 0,953 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 437,14 € 16.03.2022 18.03.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť