SPP


Informácie
  • Názov: SPP
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 121

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0553/15 záloha na plyn na r.2015 Domov sociálnych služieb Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 441,00 € 02.12.2015 18.12.2015 Faktúra
DFBV/0496/15 záloha na plyn na r.2015 Domov sociálnych služieb Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 441,00 € 04.11.2015 01.12.2015 Faktúra
DFBV/0344/15 záloha na plyn 08/20 Domov sociálnych služieb Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 441,00 € 04.08.2015 28.10.2015 Faktúra
DFBV/0387/15 plyn - záloha 09/20 Domov sociálnych služieb Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 441,00 € 08.09.2015 28.10.2015 Faktúra
DFBV/0444/15 záloha na plyn r.20 Domov sociálnych služieb Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 441,00 € 05.10.2015 28.10.2015 Faktúra
DFBV/0122/24 zemný plyn za 04/2024-záloh za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 385,00 € 03.04.2024 06.05.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0093/24 zemný plyn záloha na 03/2024 / prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 385,00 € 08.03.2024 06.04.2024 Faktúra
DFBV/0022/24 záloha na plyn na 01/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 385,00 € 29.01.2024 26.02.2024 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0033/24 záloha na plyn na 02/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 385,00 € 05.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0062/24 vyúčtovanie zemného plynu za r.2023 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -1 328,47 € 17.01.2024 20.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0015/16 plyn r.2016 záloha Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 197,00 € 15.01.2016 31.01.2016 Faktúra
DFBV/0330/22 záloha na plyn za 09/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 295,00 € 09.09.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0386/22 záloha na plyn na 10/2022 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 295,00 € 05.10.2022 10.11.2022 Faktúra
DFBV/0440/22 záloha na plyn na 11/2022 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 295,00 € 07.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0516/22 záloha na plyn na 12/2022 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 295,00 € 12.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DFBV/0015/23 záloha na plyn na 01/2023 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 498,00 € 20.01.2023 11.02.2023 Faktúra
DFBV/0033/23 storno kDFBV/0015/23 k zálohe ua plyn za 01/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -498,00 € 02.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0034/23 záloha na plyn na 02/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 543,00 € 02.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0079/23 záloha na plyn na 03/2023 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 543,00 € 08.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0128/23 záloha na plyn 04/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 543,00 € 13.04.2023 12.05.2023 Faktúra