Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2257
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0046/15 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 513,02 € | 08.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/15 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 08.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 08.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 08.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 08.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/15 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 02.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 11.03.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 11.03.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 10.02.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 10.02.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 16.01.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/15 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 30.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/15 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 256,20 € | 01.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/15 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 29,28 € | 01.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/15 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 02.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/15 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 513,02 € | 05.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/15 | BVS - zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 64,14 € | 05.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 06.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 07.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 07.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra |