Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6069
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240338 | demontáž a montáž puzdier do podložia | Stredná odborná škola | 00351822 | PRESMENPOL spol. s.r.o. | 36507881 | 1 260,00 € | 17.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240335 | preprava zamestnancov - Trenčín | Stredná odborná škola | 00351822 | L+L BUS, s.r.o. | 46859071 | 242,00 € | 16.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240334 | preprava žiakov - Sereď | Stredná odborná škola | 00351822 | L+L BUS, s.r.o. | 46859071 | 290,00 € | 16.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240316 | prehliadka Trenčianskeho hradu | Stredná odborná škola | 00351822 | Trenčianske múzeum v Trenčíne | 34059199 | 207,00 € | 10.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240314 | čistiaci prostriedok - palubovka ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | JL Parket s.r.o. | 46107541 | 209,60 € | 10.05.2024 | 13.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
20240315 | prevádzkové výdavky - 01.-04./2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Obchodná akadémia | 31874452 | 5 741,00 € | 09.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240299 | lopta volejbalová 2x | Stredná odborná škola | 00351822 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 85,00 € | 07.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240298 | basketbalová konštrukcia 2 ks | Stredná odborná škola | 00351822 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 910,00 € | 07.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240296 | balíček - Zborovňa Komplet 04/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 10,26 € | 06.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240293 | gastronádoby + čistiace tablety | Stredná odborná škola | 00351822 | VIRTUS s.r.o. | 35719664 | 2 141,59 € | 06.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240288 | plyn - škola 05/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3,00 € | 03.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240286 | GDPR - 04/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 03.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240290 | vstupné so sprevádzaním | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 145,00 € | 03.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240285 | sprevádzanie - Trenčín | Stredná odborná škola | 00351822 | ALTMAR s.r.o., Dvorec 169, 956 55 Dvorec | 55135757 | 87,12 € | 02.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240274 | GDPR - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
20240271 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 454,14 € | 23.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240270 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 656,38 € | 23.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240267 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 822,18 € | 23.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240268 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 1 108,73 € | 23.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240266 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 275,30 € | 23.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |