Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0121/24
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 2-3/2024
- Dátum doručenia: 20.03.2024
- Celková hodnota: 137,10 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť