Slov.plynárenský priem.


Informácie
  • Názov: Slov.plynárenský priem.
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 764

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0027/24 vyúčtovanie plynu Lip.13 za rok 1-12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 60,74 € 15.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0026/24 vyúčtovanie plynu Ľ.Z.6 za rok1-12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 29,26 € 15.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0048/24 za plyn Lip.13 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 90,00 € 23.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFBV/0047/24 za plyn Ľ.Z.6 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 12,00 € 23.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFBV/0046/24 za plyn HT12 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 366,00 € 23.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFBV/0045/24 za plyn HT16 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 355,00 € 23.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFBV/0070/24 za plyn HT16 2/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 355,00 € 02.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFBV/0069/24 za plyn Lip.13 2/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 87,00 € 02.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFBV/0068/24 za plyn HT12 2/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 366,00 € 02.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFBV/0067/24 za plyn Ľ.Z.6 2/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 12,00 € 02.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFBV/0099/24 za plyn Lip.13 3/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 82,00 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV/0100/24 za plyn Ľ.Z.6 3/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 12,00 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV/0101/24 za plyn HT12 3/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 366,00 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV/0102/24 za plyn HT16 3/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 355,00 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV/0744/23 za plyn HT12 12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 434,00 € 01.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0743/23 za plyn HT16 12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 568,00 € 01.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0742/23 za plyn Ľ.Z.6 12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 10,00 € 01.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0741/23 za plyn Lip.13 12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 88,00 € 01.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0646/23 za plyn HT16 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 568,00 € 02.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0645/23 za plyn HT12 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 434,00 € 02.11.2023 28.11.2023 Faktúra