Brat.vodárenská spoloč.


Informácie
  • Názov: Brat.vodárenská spoloč.
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 1381

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0453/21 vodné, stočné, zrážky HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 137,56 € 31.08.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0495/21 vodné, stočné, zrážky Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 275,98 € 23.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFBV/0509/21 vodné, stočné , zrážky Lip.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 159,12 € 30.09.2021 14.10.2021 Faktúra
DFBV/0508/21 vodné, stočné , zrážky Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 86,69 € 30.09.2021 14.10.2021 Faktúra
DFBV/0547/21 nedoplatok za vodné,stočné,zrážky -obdobie 9/2020-9/2021 HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 698,89 € 12.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DFBV/0546/21 preplatok za vodné,stočné,zrážky -obdobie 9/2020-9/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 -42,36 € 12.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0575/21 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 239,77 € 26.10.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0580/21 vodné,stočné,zrážky Lip.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 161,53 € 02.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0621/21 vodné,stočné,zrážky HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 147,20 € 10.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0620/21 vodné,stočné,zrážky HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 113,41 € 10.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0619/21 vodné,stočné,zrážky Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 161,53 € 10.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0640/21 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 278,39 € 23.11.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0654/21 vodné,stočné,zrážky Lip.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 212,23 € 30.11.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0653/21 vodné,stočné,zrážky Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 178,43 € 30.11.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0708/21 vodné,stočné,zrážky HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 147,20 € 20.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0707/21 vodné,stočné,zrážky HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 113,41 € 20.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0727/21 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 179,41 € 28.12.2021 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0726/21 vodné,stočné,zrážky Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 96,34 € 28.12.2021 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0079/20 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 28,75 € 07.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0080/20 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 28,75 € 07.02.2020 28.02.2020 Faktúra