Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3825
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0188/20 | Odvoz bioodpadu, 6/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 13.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/20 | Stravné lístky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | 3 465,00 € | 03.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/20 | Hygienický materiál - papierové utierky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 143,81 € | 16.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/20 | Telefón, internet 6/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 51,47 € | 07.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/20 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 56,85 € | 21.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/20 | Elektrina 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 06.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 53,46 € | 23.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/20 | Výkon technika BOZP a PO, 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/20 | Kontrola komína | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 09.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/20 | Plyn 8/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 068,00 € | 04.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 156,18 € | 04.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/20 | Mesačná kontrola EPS, 8/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 05.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/20 | Servis akvária 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 42,00 € | 07.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/20 | Pranie a žehlenie 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | L&L TEXTILE SERVICE s.r.o. | 47411848 | 1 612,30 € | 07.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/20 | Vodárne 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 11.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/20 | Strava pre klientov 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 597,69 € | 10.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/20 | SVI - internet 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 10,00 € | 10.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/20 | SVI - telefón 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 26,18 € | 10.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 62,80 € | 06.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/20 | GPS monitoring 8/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 10.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra |