Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3800
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0169/20 | Výkon technika BOZP a PO, 6/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 03.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/20 | Vrátenie stravných lístkov pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | -92,40 € | 05.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/20 | OOPP - tričká | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 427,50 € | 08.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/20 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 84,72 € | 10.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/20 | Pranie a žehlenie 6/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | L&L TEXTILE SERVICE s.r.o. | 47411848 | 1 620,54 € | 02.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/20 | Materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 483,96 € | 14.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/20 | Plyn 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 068,00 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/20 | Vodárne 6/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 09.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/20 | Strava pre klientov 6/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 466,11 € | 09.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/20 | Štvrťročná kontrola EPS, 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 321,74 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/20 | SVI - internet 6/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 10,00 € | 09.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/20 | SVI - telefón 6/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 27,59 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/20 | GPS monitoring 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 09.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/20 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 146,00 € | 09.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/20 | SVI - vyúčtovanie prenájmu priestorov, r. 2019 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Rača | 00304557 | 512,05 € | 29.06.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/20 | Zdravotnícky materiál - rukavice, rúška | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 1 499,50 € | 15.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/20 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 373,25 € | 29.06.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/20 | SVI - sololit | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | New Design – interiéry s. r. o. | 51715732 | 50,00 € | 23.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/20 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 246,24 € | 13.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/20 | Divadelné predstavenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 600,00 € | 22.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra |