Faktúra č. DFBV/0019/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
  • IČO: 00604968
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0019/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Plienky
  • Dátum doručenia: 25.01.2021
  • Celková hodnota: 195,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0005/21
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0005/21 Plienky Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ags 92, s.r.o. 48110591 195,90 € 14.01.2021 28.01.2021 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť