Faktúra č. DFBV/0075/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
  • IČO: 00604968
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0075/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiaci a hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 30.03.2023
  • Celková hodnota: 238,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0031/23
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0031/23 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 238,69 € 30.03.2023 03.04.2023 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Objednávka
Tlačiť