Faktúra č. DFBV/0238/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
  • IČO: 00604968
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0238/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Batéria, drobný materiál do DSS
  • Dátum doručenia: 16.09.2019
  • Celková hodnota: 112,87 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0105/19
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0105/19 Batéria, pracovné nástroje Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ENTO Železiarstvo 35798505 112,87 € 12.09.2019 23.09.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť