Faktúra č. DFBV/0321/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
  • IČO: 00604968
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0321/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiaci a hygienický materiál (vrecia na odpad)
  • Dátum doručenia: 24.11.2020
  • Celková hodnota: 108,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0126/20
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0126/20 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 108,96 € 19.11.2020 24.11.2020 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť