Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5852
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0171/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 166,24 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/15 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/15 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 96,96 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/15 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 166,50 € | 26.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/15 | materiál na údržbu,všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 130,35 € | 27.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/15 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 127,20 € | 13.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 189,12 € | 08.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 661,48 € | 13.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/15 | kvety zo SF pre pani Cíferskú / 60 r./ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 09.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/15 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 238,00 € | 12.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/15 | telefónne poplatky + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,45 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/15 | oprava sporáka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 485,40 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/15 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 7,40 € | 09.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/15 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 130,43 € | 01.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/15 | Plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 384,00 € | 02.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/15 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 391,00 € | 02.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/15 | Elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 05.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/15 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 81,23 € | 08.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/15 | materiál na projekt OPORA -mimorozpočtové zdroje | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PECE s.r.o. | 36618233 | 120,84 € | 08.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra |