Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4395

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0049/23 telefónne poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 76,15 € 07.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0049/24 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 2 219,00 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFBV/0050/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 113,64 € 02.02.2015 11.02.2015 Faktúra
DFBV/0050/16 vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 104,45 € 09.02.2016 12.02.2016 Faktúra
DFBV/0050/17 Plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 750,00 € 07.02.2017 17.02.2017 Faktúra
DFBV/0050/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 013,06 € 12.02.2018 16.02.2018 Faktúra
DFBV/0050/19 modul HF 0010 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VEMA s.r.o. 31355374 160,80 € 06.02.2019 13.02.2019 Faktúra
DFBV/0050/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 349,28 € 12.02.2020 19.02.2020 Faktúra
DFBV/0050/21 programové vybavenie VEMA MX0071 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Solitea vema 36237337 72,00 € 08.02.2021 14.02.2021 Faktúra
DFBV/0050/22 prenájom kopírky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Z+M servis 44195591 54,36 € 07.02.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0050/23 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 78,00 € 08.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0050/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 292,19 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFBV/0051/15 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 383,00 € 02.02.2015 11.02.2015 Faktúra
DFBV/0051/16 vodné, stočné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 731,11 € 09.02.2016 12.02.2016 Faktúra
DFBV/0051/17 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 104,36 € 15.02.2017 17.02.2017 Faktúra
DFBV/0051/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 175,34 € 09.02.2018 16.02.2018 Faktúra
DFBV/0051/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 159,87 € 07.02.2019 13.02.2019 Faktúra
DFBV/0051/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 214,96 € 13.02.2020 19.02.2020 Faktúra
DFBV/0051/21 telefónne poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 84,13 € 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
DFBV/0051/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 79,06 € 03.02.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0051/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 296,49 € 08.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0051/24 spracovanie mzdovej agendy január 2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 450,00 € 05.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFBV/0052/15 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 390,00 € 02.02.2015 11.02.2015 Faktúra
DFBV/0052/16 telefónne poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 90,26 € 08.02.2016 12.02.2016 Faktúra
DFBV/0052/17 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 126,01 € 14.02.2017 17.02.2017 Faktúra
DFBV/0052/18 nedoplatok elektrina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 362,00 € 12.02.2018 16.02.2018 Faktúra
DFBV/0052/19 elektrina Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 373,21 € 07.02.2019 13.02.2019 Faktúra
DFBV/0052/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 158,40 € 13.02.2020 19.02.2020 Faktúra
DFBV/0052/21 oprava kosačky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 EUROCESTY 46470034 50,00 € 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
DFBV/0052/22 telefónne poplatky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 78,71 € 03.02.2022 14.02.2022 Faktúra