Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4368

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0010/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 160,45 € 12.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0010/23 elektrina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 2 500,61 € 12.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0010/24 Telewfónne poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 78,30 € 05.01.2024 02.02.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0011/15 oprava á Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Autoopravovňa Hlavanda 35084286 941,00 € 14.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0011/16 pranie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 47411848 271,93 € 07.01.2016 12.02.2016 Faktúra
DFBV/0011/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 159,89 € 11.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0011/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 293,94 € 08.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0011/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 460,45 € 14.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0011/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 198,92 € 05.01.2021 30.01.2021 Faktúra
DFBV/0011/22 elektrina Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 29,52 € 13.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0011/23 elektrina dom )Csl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 30,55 € 12.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0011/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 280,53 € 11.01.2024 02.02.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0012/15 telefónne poplat Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 87,17 € 09.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0012/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 76,52 € 11.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0012/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 76,52 € 10.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0012/17 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 97,41 € 09.01.2017 06.02.2017 Faktúra
DFBV/0012/18 oprava fabie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Autoopravovňa Hlavanda 35084286 384,00 € 12.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0012/19 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 192,00 € 10.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0012/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 300,74 € 15.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0012/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 253,59 € 08.01.2021 30.01.2021 Faktúra
DFBV/0012/22 elektrina Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 1 408,51 € 12.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0012/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 140,58 € 12.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0012/24 prenájom kopírky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Z+M servis 44195591 146,09 € 09.01.2024 02.02.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0013/15 potravi Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 81,93 € 12.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0013/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 558,38 € 12.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0013/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 558,38 € 10.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0013/17 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 452,87 € 12.01.2017 06.02.2017 Faktúra
DFBV/0013/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 376,62 € 15.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0013/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 600,83 € 10.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0013/20 aktualizácia verzie mzdového programu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VEMA s.r.o. 31355374 42,24 € 16.01.2020 27.01.2020 Faktúra