Faktúry
Počet záznamov: 4379
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0405/15 | oprava auta felicia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 674,00 € | 15.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0404/15 | oprava VW Caravella | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 802,00 € | 15.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/15 | oprava auta Berlingo | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 721,00 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0400/15 | oprava áut | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 522,00 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/24 | oprava mot. vozidla PK 763 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 758,00 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0032/24 | oprava mot. vozidla Fabia PK 064 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 675,00 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0507/23 | oprava mot. vozidla škoda Fabia PK 789 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 862,00 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0506/23 | Oprava mot. vozidla Fabia PK 763 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 834,00 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0135/24 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | B-COMMERCE | 52424812 | 1 187,88 € | 28.03.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0494/23 | MTV domy smetné koše | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | B2B PARTNER | 44413467 | 280,80 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0544/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | B2B PARTNER | 44413467 | 151,20 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/20 | doprava a práca s hydraulikou rukou | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BADURA | 35878240 | 108,00 € | 01.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 171,00 € | 03.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0239/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 171,00 € | 03.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 171,00 € | 17.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 171,00 € | 24.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 171,00 € | 01.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 171,00 € | 01.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 172,20 € | 06.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 172,20 € | 18.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 166,76 € | 04.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 213,89 € | 20.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/20 | čistiace dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 168,58 € | 11.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/20 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 142,87 € | 20.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 172,80 € | 16.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 253,80 € | 04.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/21 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 253,87 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/22 | dezinfekčné pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 205,24 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 122,69 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/22 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 403,67 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra |