Faktúry
Počet záznamov: 4368
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0431/19 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 914,00 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0431/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 279,70 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/23 | opravná faktúra za sspotrebu elektriny ZSE | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | -2,48 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/22 | internetové pripojenie do dome Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RADIOLAN | 35892641 | 79,00 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 934,55 € | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 228,05 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/19 | Vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 93,22 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/18 | spracovanie mzdovej agendy 12/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0429/23 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0429/22 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 02.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0429/21 | Spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0429/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 499,24 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0429/19 | dramatoterapia december, príprava scenára, nácvik divadného predstavenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 600,00 € | 10.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0428/23 | telekomunikačné poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,32 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0428/22 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 200,00 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0428/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 162,69 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0428/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 234,94 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0428/19 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 54,60 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0428/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 817,39 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0427/23 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 425,82 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0427/22 | PZP prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 28,99 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0427/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 215,02 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0427/20 | zariadenie domu na ul. Čsl.arm. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MIDIN | 36243086 | 3 327,90 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0427/19 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 229,18 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0427/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 79,68 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0426/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 82,22 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0426/22 | spracovanie mzdovej agendy za 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0426/21 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0426/20 | svietidlá do domu na ul.ćsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Svet svietidiel | 47539569 | 208,60 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0426/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 166,70 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra |