Faktúry
Počet záznamov: 4368
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0448/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 268,59 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0447/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 270,55 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0447/22 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo | 34473572 | 75,60 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0447/21 | opravy áut | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 342,00 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0447/20 | dezinfekčné rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Prosalute lekáreň salvato | 36684058 | 338,00 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0447/19 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 34,50 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 292,99 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 574,80 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 329,94 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 431,67 € | 23.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 214,70 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 200,51 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 043,95 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 165,99 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/20 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DROGERIA ŠIMKO | 34679626 | 1 022,16 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 81,60 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/23 | špeciálne čistiace potreby do novej kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 344,40 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 184,77 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/21 | poplatok za doménu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE YEGON | 52486567 | 14,94 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/20 | doména | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE | 36306444 | 14,94 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/19 | skupinová supervízia zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Spoločnosť SOCIO | 47692065 | 140,00 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0443/23 | elektrina dom na ul. Čsl.a | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 34,65 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0443/22 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 435,14 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0443/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 775,33 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0443/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 066,61 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0443/19 | príprava áut na technickú kontrolu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 235,00 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0442/23 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 188,46 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0442/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 686,19 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0442/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 717,20 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0442/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 397,78 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra |