Faktúry
Počet záznamov: 4379
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0282/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 403,58 € | 18.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 216,00 € | 29.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 312,60 € | 22.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 104,62 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 184,26 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 397,66 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 203,82 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 256,86 € | 04.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 400,93 € | 20.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 314,08 € | 13.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 63,00 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 467,72 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 183,60 € | 09.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 377,65 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 358,32 € | 16.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 178,98 € | 02.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 153,72 € | 26.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0467/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 323,26 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0448/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 403,81 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0424/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 368,28 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0406/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 97,44 € | 15.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0405/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 302,75 € | 10.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0378/22 | poreaviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 391,27 € | 27.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 270,20 € | 13.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 331,30 € | 30.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 207,43 € | 09.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0014/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 345,01 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0060/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 156,46 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 291,37 € | 02.02.2024 | 15.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0084/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 585,53 € | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |