Faktúry
Počet záznamov: 4379
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0181/22 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 384,00 € | 27.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/22 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 78,00 € | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/22 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 201,41 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/22 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 995,54 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/22 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 211,86 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0496/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 927,84 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 954,16 € | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 331,20 € | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 122,69 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 882,89 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0471/22 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DROGERIA ŠIMKO | 34679626 | 809,02 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0470/22 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DROGERIA ŠIMKO | 34679626 | 808,87 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0452/22 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 931,76 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0450/22 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 598,56 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/22 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 403,67 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0418/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 462,85 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 992,72 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0121/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 187,07 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0155/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 80,04 € | 05.04.2024 | 18.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0450/20 | čistiace prostriedky, dezifekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DROGERIA ŠIMKO | 34679626 | 529,73 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/21 | čističe vzduchu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orava eu | 45621225 | 318,00 € | 10.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/16 | citroen Jumper oprava | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 149,20 € | 01.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/16 | Daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 029,92 € | 24.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/23 | daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Obec Častá | 00304701 | 42,97 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/15 | daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 029,92 € | 15.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/18 | daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 029,92 € | 13.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/19 | Daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 029,92 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/20 | daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 056,62 € | 18.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/21 | daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 056,62 € | 01.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/22 | Daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 056,62 € | 01.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra |