Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4414

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0324/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 902,60 € 23.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0323/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 291,97 € 23.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0322/23 vodné, stočné Častá dom 2 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 19,56 € 21.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0321/23 vodné, stočné Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 19,56 € 21.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0320/23 telefónne poplatky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 177,91 € 21.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0317/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 284,40 € 17.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0318/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 119,22 € 17.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0312/23 správa. údržba siete, tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 588,00 € 17.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0319/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 659,56 € 17.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0315/23 elektrina IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 29,17 € 17.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0311/23 Služby na projekt rozhýbme sa Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MAJURKA MARIA BRNUŠÁKOVÁ 50764128 327,58 € 17.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0316/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 232,65 € 16.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0314/23 elektrina dom na ul. Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 30,42 € 15.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0313/23 elektrická energia Harmónia, Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 981,56 € 15.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0308/23 poradenské služby v oblasti kvality august Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MÁRIA MUCHOVÁ Ing. EBENVIR 31041485 300,00 € 14.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0310/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 809,31 € 14.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0306/23 práca technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 78,00 € 11.08.2023 16.08.2023 Faktúra
DFBV/0307/23 vodné, stočné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 667,56 € 11.08.2023 16.08.2023 Faktúra
DFBV/0305/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 85,71 € 10.08.2023 16.08.2023 Faktúra
DFBV/0304/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 183,63 € 09.08.2023 16.08.2023 Faktúra
DFBV/0309/23 cestovné výdavky v zmysle zmluvy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MÁRIA MUCHOVÁ Ing. EBENVIR 31041485 178,00 € 07.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0303/23 telefónne poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 76,08 € 07.08.2023 16.08.2023 Faktúra
DFBV/0301/23 pohonné hmoty za júl 2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SLOVNAFT 31322832 353,85 € 04.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0300/23 plyn na dome ul. Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 215,03 € 04.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0299/23 spracovanie mzdovej agendy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 350,00 € 04.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0297/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 199,33 € 03.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0298/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 105,56 € 03.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0296/23 plyn IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 18,00 € 03.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0295/23 elektrina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 130,00 € 03.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0294/23 elektrina Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 130,00 € 03.08.2023 10.08.2023 Faktúra