Faktúry
Počet záznamov: 4379
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0122/23 | telefónny prístroj | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 1,33 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 5,54 € | 18.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 7,40 € | 09.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/23 | elektrina - integračné centrum | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 8,15 € | 06.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/22 | internetové pripojenie na dome ul.Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RADIOLAN | 35892641 | 9,80 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/20 | Pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 10,16 € | 20.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/18 | nedoplatok vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 11,23 € | 25.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 11,39 € | 05.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/24 | elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 12,40 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0340/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 13,99 € | 05.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/17 | poplatok za doménu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE | 36306444 | 14,28 € | 02.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0411/17 | Registračný poplatok za doménu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE | 36306444 | 14,28 € | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/19 | registračný poplatok za doménu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE | 36306444 | 14,28 € | 02.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0464/19 | poplatok za doménu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE | 36306444 | 14,28 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 14,33 € | 20.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/20 | doména | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE | 36306444 | 14,94 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/21 | poplatok za doménu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE YEGON | 52486567 | 14,94 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/18 | poplatok za psa | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 15,00 € | 02.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/19 | poplatok za psa | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 15,00 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/20 | daň za psa | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 15,00 € | 18.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/21 | daň za psa | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 15,00 € | 01.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 15,29 € | 29.10.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0463/22 | poplatok za doménu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE YEGON | 52486567 | 15,54 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 15,86 € | 01.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0548/23 | polatok za doménu na rok 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE YEGON | 52486567 | 16,79 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0356/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 17,02 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 17,09 € | 05.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 17,09 € | 16.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 17,28 € | 14.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0472/23 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra |