Faktúry
Počet záznamov: 4416
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0206/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 188,00 € | 15.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/24 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | B-COMMERCE | 52424812 | 1 187,88 € | 28.03.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0527/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 177,57 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/18 | ochranné pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Agama Group | 31449654 | 1 176,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/19 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 175,14 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0522/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MALL SK | 35950226 | 1 175,09 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 171,00 € | 14.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/16 | Plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 170,00 € | 15.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/16 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 170,00 € | 02.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/16 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 170,00 € | 02.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/16 | Plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 170,00 € | 04.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/16 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 170,00 € | 02.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/16 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 170,00 € | 02.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/16 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 170,00 € | 12.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/16 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 170,00 € | 02.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/16 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 170,00 € | 05.09.2016 | 13.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/16 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 170,00 € | 06.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/16 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 170,00 € | 03.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/16 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 170,00 € | 02.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/24 | odpady | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 169,74 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0173/23 | elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 167,92 € | 10.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0415/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 167,62 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 166,30 € | 08.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/22 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 163,98 € | 07.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 160,50 € | 08.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 160,05 € | 13.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0420/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 159,37 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/22 | elektrina Harmónia, Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 158,05 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 151,35 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0170/19 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 148,53 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra |