Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4416

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0206/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 188,00 € 15.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFBV/0135/24 MTV domy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 B-COMMERCE 52424812 1 187,88 € 28.03.2024 17.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0527/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 177,57 € 20.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0396/18 ochranné pracovné odevy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Agama Group 31449654 1 176,00 € 12.12.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0199/19 elektrina Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 1 175,14 € 10.06.2019 18.06.2019 Faktúra
DFBV/0522/23 MTV domy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MALL SK 35950226 1 175,09 € 19.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0117/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 171,00 € 14.04.2020 24.04.2020 Faktúra
DFBV/0022/16 Plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 170,00 € 15.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0039/16 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 170,00 € 02.02.2016 12.02.2016 Faktúra
DFBV/0083/16 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 170,00 € 02.03.2016 16.03.2016 Faktúra
DFBV/0125/16 Plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 170,00 € 04.04.2016 15.04.2016 Faktúra
DFBV/0163/16 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 170,00 € 02.05.2016 16.05.2016 Faktúra
DFBV/0196/16 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 170,00 € 02.06.2016 13.06.2016 Faktúra
DFBV/0228/16 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 170,00 € 12.07.2016 18.07.2016 Faktúra
DFBV/0253/16 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 170,00 € 02.08.2016 12.08.2016 Faktúra
DFBV/0287/16 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 170,00 € 05.09.2016 13.09.2016 Faktúra
DFBV/0323/16 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 170,00 € 06.10.2016 18.10.2016 Faktúra
DFBV/0357/16 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 170,00 € 03.11.2016 11.11.2016 Faktúra
DFBV/0382/16 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 170,00 € 02.12.2016 07.12.2016 Faktúra
DFBV/0122/24 odpady Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mesto Modra 00304956 1 169,74 € 19.03.2024 28.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0173/23 elektrina Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 1 167,92 € 10.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0415/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 167,62 € 02.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0323/20 elektrina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 1 166,30 € 08.10.2020 16.10.2020 Faktúra
DFBV/0195/22 elektrina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 1 163,98 € 07.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0177/20 elektrina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 1 160,50 € 08.06.2020 23.06.2020 Faktúra
DFBV/0116/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 160,05 € 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFBV/0420/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 159,37 € 02.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0359/22 elektrina Harmónia, Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 1 158,05 € 11.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFBV/0171/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 151,35 € 22.04.2024 24.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0170/19 elektrina Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 1 148,53 € 13.05.2019 20.05.2019 Faktúra