Faktúry
Počet záznamov: 4379
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0309/22 | projekt DI záhradnícky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Chal-TecGmbH | 814529349 | 1 709,42 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/16 | Biologické ošetrenie odpadov v kuchyni | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mrázek Petr | 69639485 | 120,00 € | 11.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0386/17 | bio roztok na odpady z kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mrázek Petr | 69639485 | 120,00 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0372/18 | aplikácia bioroztoku do čističky OV | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mrázek Petr | 69639485 | 120,00 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0416/19 | bioroztok do čističky odpadových vôd | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mrázek Petr | 69639485 | 120,00 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/20 | servis kanalizačného systému | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mrázek Petr | 69639485 | 120,00 € | 01.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/23 | BUDERUS - zásobník vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MM EXPRES | 54430348 | 2 752,26 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/23 | oprava a montáž expanznej nádrže | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MM EXPRES | 54430348 | 184,45 € | 29.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/23 | oprava plynového kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MM EXPRES | 54430348 | 350,50 € | 09.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/22 | Projekt DI . záhradný domček | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | NAJZAHRADNE DOMCEKY | 53008316 | 1 589,00 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0492/23 | MTV domy kancelárske stoličky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ELDORADO COMPANY | 52924459 | 867,70 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0538/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ELDORADO COMPANY | 52924459 | 468,96 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0517/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | STARBIZ s.r.o | 52624412 | 534,42 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/21 | infračervené teplomery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Vaša lekáreň | 52600157 | 184,45 € | 10.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/21 | poplatok za doménu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE YEGON | 52486567 | 14,94 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0463/22 | poplatok za doménu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE YEGON | 52486567 | 15,54 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0548/23 | polatok za doménu na rok 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE YEGON | 52486567 | 16,79 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0135/24 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | B-COMMERCE | 52424812 | 1 187,88 € | 28.03.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0132/21 | batéria do kosačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EBOSS | 52198499 | 43,49 € | 07.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/22 | projekt Noskovič - treková obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SAFETY | 52120015 | 70,00 € | 06.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/24 | mobilná klimatizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VOZAKO | 52073025 | 549,00 € | 26.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0250/22 | preprava keramickej pece | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MIRERI | 51755386 | 478,00 € | 02.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/22 | vývoz zeminy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MIRERI | 51755386 | 320,00 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/22 | preprava keramickej pece | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MIRERI | 51755386 | 478,00 € | 02.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/21 | respirátory | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KIFLI | 51436817 | 426,00 € | 24.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/22 | Projekt Noskovič - kurz Nordic Walking, palice, batoh | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RUNNING DNA | 51338858 | 280,00 € | 27.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/21 | nitrilové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EXACT INVEST | 51119838 | 846,20 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/21 | respirátory | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EXACT INVEST | 51119838 | 552,00 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/21 | dezinfekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EXACT INVEST | 51119838 | 1 999,32 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/18 | Lieková skrinka, infúzny stojan 2x | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Čechovo SK | 510171456 | 1 191,77 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra |