Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4379

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0290/23 stravné lístky, provízia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 2 758,00 € 02.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0302/23 nájomné IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Cirkevný zbor ECAV 34006818 322,00 € 01.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0287/23 materiál na údržbu, spotrebný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 94,33 € 28.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0286/23 vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 148,03 € 28.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0285/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 148,45 € 26.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0279/23 záhradnícke potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Kuchta 34404074 154,45 € 26.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0284/23 oprava kosačky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 EUROCESTY S.R.O. 46470034 172,90 € 21.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0277/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 842,14 € 21.07.2023 26.07.2023 Faktúra
DFBV/0283/23 revízia hasiacich prístrojov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 František Oboril 22693122 853,50 € 21.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0276/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 140,54 € 20.07.2023 26.07.2023 Faktúra
DFBV/0275/23 telefónne poplatky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 182,76 € 20.07.2023 26.07.2023 Faktúra
DFBV/0274/23 vodné dom 2 Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 19,56 € 20.07.2023 26.07.2023 Faktúra
DFBV/0273/23 vodné dom 1 Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 19,56 € 20.07.2023 26.07.2023 Faktúra
DFBV/0271/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 556,48 € 19.07.2023 26.07.2023 Faktúra
DFBV/0272/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 325,85 € 19.07.2023 26.07.2023 Faktúra
DFBV/0270/23 spotrebný materiál do IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 36748315 45,85 € 19.07.2023 21.07.2023 Faktúra
DFBV/0282/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 403,58 € 18.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0281/23 elektrina dom na ul. Čsl.ar. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 28,36 € 18.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0280/23 elektrina Harmónia + Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 880,22 € 18.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0269/23 sušička bylín do IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 EUJUICERS 50016571 465,00 € 18.07.2023 21.07.2023 Faktúra
DFBV/0268/23 spotrebný materiál - farba do IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MILE obchod 47431270 273,48 € 17.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0266/23 oprava gastrozariadenia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Gastro Hold s.r.o. 36353221 503,64 € 17.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0265/23 fotografický papier Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Novatech 36385719 57,00 € 17.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0264/23 materiál do IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Kuchta 34404074 688,25 € 14.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0262/23 materiál - glazúry do IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 PECE s.r.o. 36618233 181,00 € 13.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0261/23 spotrebný materiál do IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MALL SK 35950226 40,20 € 13.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0258/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 90,04 € 13.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0263/23 spotrebný materiál do IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 CONTAS 46565361 80,50 € 13.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0260/23 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 78,00 € 12.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0259/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 343,27 € 12.07.2023 19.07.2023 Faktúra