Faktúra č. 15DŠJ001

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 15DŠJ001
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
  • Dátum doručenia: 13.01.2015
  • Celková hodnota: 24,61 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť