Faktúra č. 18DP169

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP169
  • Popis fakturovaného plnenia: Prírodné kamenivo drvené
  • Dátum doručenia: 04.05.2018
  • Celková hodnota: 764,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 100/M
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť