Faktúra č. 18DP339

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP339
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 05.09.2018
  • Celková hodnota: 3 700,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 205/M
  • Dátum zverejnenia: 10.09.2018
  • Poznámka:
Tlačiť