Faktúra č. 18DP344

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP344
  • Popis fakturovaného plnenia: Buffer, špeciálny roztok na čistenie sond, dávkovacie vedenie, špeciaálna čistiaca pasta
  • Dátum doručenia: 06.09.2018
  • Celková hodnota: 265,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 193/A
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2018
  • Poznámka:
Tlačiť